9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算

来源:县政府综合部门 访问量: 发布日期:2025-01-26 15:50:00


9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算

第一部分9游体育官方网入口金融服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口金融服务中心概况

一、单位主要职责

(一)拟定我县落实国家金融政策的实施意见,督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,加大对地方经济和社会发展的支持。

(二)研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

(三)负责全县企业上市工作,指导和推动拟上市公司资产重组及融资;协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

(四)承担对地方金融机构的相关业务管理工作,参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。对县属金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

(五)协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管;负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理;负责与驻县金融机构的联系。

(六)协助推进地方金融机构的政策重组;指导和推进金融市场体系建设;指导和推进农村金融政策和发展。

(七)配合协助省、市政府金融办对驻县省、市属金融企业进行监管。

(八)指导负责辖区内小额贷款、融资担保公司日常监管工作。

(九)协调和稳定金融环境,配合有关单位整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动,防范和化解金融风险。

(十)负责县政府值班值守工作,突发事件信息报送工作及视频点名工作等职责,承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年9游体育官方网入口金融服务中心内设股室5个,包括:综合股、资本市场股、金融研究股、银行保险股以及金融稳定股。

编制人数小计27人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数27人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计0人,其中:在职人数小计27人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数27人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算表

(详见附表)【36】2025年市县部门预算公开表(金融服务中心单位)_2025-03-04 (1)金融服务中心项目支出绩效目标表_202503041530260

第三部分9游体育官方网入口金融服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年金融服务中心收入预算总额为22.2万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,其中:财政拨款收入20万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)2.22万元,较上年预算安排增加2.22万元。

(二)支出预算情况

2025年金融服务中心支出预算总额为20万元,较上年预算安排增加0万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出20万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出20万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)   万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)00万元;商业服务业等支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出00万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商品和服务支出20万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)   万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年金融服务中心财政拨款支出预算总额20万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出20万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出20万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年金融服务中心政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年金融服务中心国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算0万元,比2024年(上年)预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(七)政府采购情况

2025年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

单位共有车辆0辆

(九)金融服务中心2025年金融发展专项经费目情况说明

2025年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排20万元。(详见附表)

1.2025年金融服务中心专项经费项目

1)项目概述

实施该项目可很好的保障县金融服务中心工作,履行研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议

2)立项依据

三定方案、全县性会议统计表、县政府常务会议统计表、信府办党字(2021)8号文件

3)实施主体

9游体育官方网入口金融服务中心

4)实施方案

承办全县性重大金融会议(活动)约50次;印制文件及材料汇编约5000份;会议精神传达覆盖率100%;决策部署贯彻率100%。

5)实施周期

2024年全年

6)年度预算安排

按照财政下拨经费落实项目

7)绩效目标和指标

产出指标:宣传推广、座谈等会议场次;常态化宣传广告投放率;金融法规范事件解决时间;民生工程覆盖率、金融覆盖率、打击处置非法集资有效率、会议精神传达覆盖率;决策部署贯彻率;完成情况和投入支出等。

效益指标:招大引强提升GDP;“赣金普惠”平台接入金融产品数量;推动社会进步;提高城市形象、促进城市发展等。

满意度:地方金融组织及市县金融办满意度等。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年金融服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:00

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:00   

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:00

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:000

(三公经费为0的也请填写保留,不要删除。增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明与上年安排保持一致”)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:……

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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