9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算公开

来源:古陂镇 访问量: 发布日期:2025-01-26 15:33:00

9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算

    

第一部分 9游体育官方网入口古陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  9游体育官方网入口古陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

9游体育官方网入口古陂镇人民政府的主要职责有:

(一)党委工作职责:(1)坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府共有预算单位1个,包括9游体育官方网入口古陂镇人民政府本级和0个二级预算单位,二级预算单位具体包括:

编制人数小计63人,其中:行政编制人数30人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计63人,其中:在职人数小计63人,行政在职人数30人,全部补助事业在职人数33人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计26人,遗属人数10人。

第二部分  9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算表


2025年部门预算表(公开)

第三部分  9游体育官方网入口古陂镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025丰县古陂镇人民政府收入预算总额为1577.09万元,较上年预算安排减少826.73万元,其中:财政拨款收入1141.53万元,较上年预算安排减少139.34万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入130万元,较上年预算安排减少865万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)305.56万元,较上年预算安排增加117.61万元。

(二)支出预算情况

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府支出预算总额为1577.09万元,较上年预算安排减少826.73万元其中

按支出项目类别划分:基本支出905.17万元,较上年预算安排减少176.92万元;其中工资福利支出869.55万元,商品和服务支出24万元,对个人和家庭的补助10.98万元资本性支出0万元;项目支出671.92万元,较上年预算安排减少649.91万元;其中工资福利支出56.59万元,商品和服务支出185.51万元,对个人和家庭的补助23.95万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出275.86万元,对企业补助0万元,其他支出130万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出637.22万元,较上年预算安排减少481.98万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出123.30万元,较上年预算安排增加16.27万元;卫生健康支出60.46万元,较上年预算安排增加24.83万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出237万元,较上年预算安排增加148.44万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排减少1.56万元;住房保障支出83.55万元,较上年预算安排增加10.14万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出130万元,较上年预算安排减865万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出926.14万元,较上年预算安排增加3.45万元;商品和服务支出210.15万元,较上年预算安排减少152.55万元;对个人和家庭的补助34.93万元,较上年预算安排增加10.78万元债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出275.86万元,较上年预算安排增加177.47万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出130万元,较上年预算安排减少865万元。

财政拨款支出情况

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府财政拨款支出预算总额1141.53万元,较上年预算安排减少139.44万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出637.22万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出123.30万元,卫生健康支出60.46万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出237万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元自然资源海洋气象等支0万元,住房保障支出83.55万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出904.53万元,较上年预算安排减少177.56万元;其中工资福利支出869.55万元,商品和服务支出24万元,对个人和家庭的补助10.98万元,资本性支出0万元。项目支出237万元,较上年预算安排增加38.12万元;其中工资福利支出56.59万元,商品和服务支出170.41万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出10万元,对企业补0万元,其他支出0万元。

政府性基金情况

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算237万元2024年(上年)预算增加38.12万元,增19.16 %。

政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元其中政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

2024年(上年)12月31日部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为

(九)9游体育官方网入口第二自来水厂水源地保护项目情况说明

1项目概述9游体育官方网入口第二自来水厂水源地保护项目

2立项依据信府办抄字【2021】259号

3实施主体9游体育官方网入口古陂镇人民政府

4实施方案第二自来水厂水源地及周边环境保护

5实施周期12个月

6年度预算安排96万元

二、2025三公经费预算情况说明

20259游体育官方网入口古陂镇人民政府三公经费财政拨款安排22.1万元,其中

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是

公务接待费15万元,比上年减7.5万元,主要原因是注重勤俭节约,按照规定开展公务接待活动。

公务用车运行维护费7.1万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

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