9游体育官方网入口司法局部门
2025年部门预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口司法局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口司法局部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口司法局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口司法局部门概况
一、部门主要职责
(1)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(2)负责推进法治政府建设工作。指导、监督县政府各部门、各乡(镇)的依法行政工作。承担县政府的法律顾问责任,配合参与县政府重大行政决策的合法性审查。推进县政府各部门、各乡(镇)政府法律顾问工作。
(3)负责县政府行政规范性文件的合法性审查。负责县政府各部门、各乡(镇)行政规范性文件的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。
(4)负责行政执法监督工作。承办向县政府申请的行政复议案件工作,承办以县政府为行政复议被申请人的行政复议案件答复工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督县政府各部门、各乡(镇)行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责综合协调行政执法工作,负责行政执法主体资格管理工作,承担推进行政执法体制改革有关工作,制定和推进落实行政执法制度,组织、指导行政执法检查,推进严格规范公正文明执法。
(5)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施全民普法工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导行政调解、人民调解工作,负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。
(6)指导管理全县社区矫正工作。负责监督实施全县刑满释放人员帮教工作。
(7)负责推进公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹法律服务资源,提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
(8)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
(9)承担县人民政府行政复议委员会具体工作。
(10)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
组织架构:2025年9游体育官方网入口司法局部门共有预算单位2个,包括9游体育官方网入口司法局部门本级(含17个乡镇司法所)和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:江西省9游体育官方网入口公证处。本单位设立7个内设机构,分别是办公室、政治部、合法性审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务中心。
人员情况:编制数57人,其中:行政编制50人、全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数118人,其中:在职人数86人,包括行政编43人、全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;离休人员0人;退休人员25人;聘用人员36人;遗属人员8人。
第二部分 9游体育官方网入口司法局部门2025年部门预算表
(详见附表)2025年市县部门预算公开表
第三部分 9游体育官方网入口司法局部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年9游体育官方网入口司法局部门收入预算总额为918.5万元,较上年预算安排减少363.02万元,其中:财政拨款收入858.89万元,较上年预算安排减少172.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入20万元,较上年预算安排减少30万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排减少0万元;上年结转(结余)39.61万元,较上年预算安排增加39.61万元。
(二)支出预算情况
2025年9游体育官方网入口司法局部门支出预算总额为918.5万元,较上年预算安排减少363.02万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出778.89万元,较上年预算安排减少168.03万元;其中:工资福利支出715.12万元,商品和服务支出63.77万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出139.61万元,较上年预算安排减少194.99万元;其中:工资福利支出16.53万元,商品和服务支出72.87万元,对个人和家庭的补助21.76万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出8.46万元,对企业补助0万元,其他支出20万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出739.95万元,较上年预算安排(减少)24.88万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出68.31万元,较上年预算安排增加10.01万元;卫生健康支出31.43万元,较上年预算安排增加4.68万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出58.81万元,较上年预算安排减少8.85万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出20万元,较上年预算安排减少30万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出715.12万元,较上年预算安排减少148.40万元;商品和服务支出63.77万元,较上年预算安排减少1.63万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出20万元,较上年预算安排减少30万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口司法局部门财政拨款支出预算总额858.89万元,较上年预算安排减少172.63万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出700.34万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出68.31万元,卫生健康支出31.43万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出58.81万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出20万元。
按支出项目类别划分:基本支出778.89万元,较上年预算安排减少168.03万元;其中:工资福利支出715.12万元,商品和服务支出63.77万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出80万元,较上年预算安排减少4.6万元;其中:工资福利支出16.40万元,商品和服务支出63.60万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口司法局部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口司法局部门国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算63.77万元,比2024年(上年)预算减少1.63万元,下降2.56%,主要原因是;过紧日子按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
政府采购工程预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数3辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。
(九)9游体育官方网入口司法局项目情况说明
1)项目概述:根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等。
2)立项依据:根据三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等。
3)实施主体:9游体育官方网入口司法局
4)实施方案:三定方案要求本单位承担推进法治政府建设工作、县政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政执法监督工作、推进公共法律服务体系建设、指导管理全县社区矫正工作等
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度预算安排:00万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口司法局部门“三公”经费财政拨款安排23万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:没有因公出国(境)费预算与上年安排保持一致。
公务接待费7万元,比上年减8万元,主要原因是:严格遵守八项规定,三公经费只减不增。
公务用车运行维护费16万元,比上年增加4万元,主要原因是:严格遵守八项规定,控制三公经费。
公务用车购置0万元,比上年减18万元,主要原因是:严格遵守八项规定,三公经费只减不增,车辆购置缺一补一。
(三公经费为0的也请填写保留,不要删除。增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门自身实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
填报单位:
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
一般公共服务支出 |
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(一)一般公共预算收入 |
国防支出 |
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(二)政府性基金预算收入 |
公共安全支出 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
教育支出 |
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二、教育收费资金收入 |
科学技术支出 |
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三、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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四、事业单位经营收入 |
社会保障和就业支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
卫生健康支出 |
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六、上级补助收入 |
节能环保支出 |
||
七、其他收入 |
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
本年支出合计 |
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七、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
||
八、上年结转(结余) |
|||
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|
|
收入总计 |
支出总计 |
部门收入总表
填报单位:
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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203 |
国防支出 |
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** |
**** |
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204 |
公共安全支出 |
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** |
**** |
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205 |
教育支出 |
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** |
**** |
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206 |
科学技术支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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** |
**** |
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210 |
卫生健康支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
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211 |
节能环保支出 |
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** |
**** |
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212 |
城乡社区支出 |
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** |
**** |
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
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214 |
交通运输支出 |
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** |
**** |
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215 |
资源勘探工业信息等支出 |
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** |
**** |
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216 |
商业服务业等支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
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217 |
金融支出 |
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** |
**** |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
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** |
**** |
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221 |
住房保障支出 |
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** |
**** |
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222 |
粮油物资储备支出 |
|||||||||||||
** |
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部门收入总表
填报单位:
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||
** |
**** |
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
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** |
**** |
部门支出总表
填报单位:
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
|||
20101 |
人大事务 |
|||
2010101 |
行政运行 |
|||
203 |
国防支出 |
|||
** |
**** |
|||
204 |
公共安全支出 |
|||
** |
**** |
|||
205 |
教育支出 |
|||
** |
**** |
|||
206 |
科学技术支出 |
|||
** |
**** |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
** |
**** |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
** |
**** |
|||
210 |
卫生健康支出 |
|||
** |
**** |
|||
211 |
节能环保支出 |
|||
** |
**** |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|||
** |
**** |
部门支出总表
填报单位:
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
213 |
农林水支出 |
|||
** |
**** |
|||
214 |
交通运输支出 |
|||
** |
**** |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|||
** |
**** |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
|||
** |
**** |
|||
217 |
金融支出 |
|||
** |
**** |
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|||
** |
**** |
|||
221 |
住房保障支出 |
|||
** |
**** |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
|||
** |
**** |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|||
** |
**** |
|||
229 |
其他支出 |
|||
** |
**** |
财政拨款收支总表
填报单位 :
单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
一、本年支出 |
|||||
一般公共预算拨款收入 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||
国有资本经营预算收入 |
公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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卫生健康支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
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|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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住房保障支出 |
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|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
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|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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其他支出 |
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二、上年结转 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
||||||
政府性基金预算拨款结转 |
||||||
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财政拨款收支总表
填报单位 :
单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
支出总计 |
一般公共预算支出表
填报单位:
单位:万元
支出功能分类科目 |
**年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||
20101 |
人大事务 |
|||
2010101 |
行政运行 |
|||
203 |
国防支出 |
|||
** |
**** |
|||
204 |
公共安全支出 |
|||
** |
**** |
|||
205 |
教育支出 |
|||
** |
**** |
|||
206 |
科学技术支出 |
|||
** |
**** |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
** |
**** |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
** |
**** |
|||
210 |
卫生健康支出 |
|||
** |
**** |
|||
211 |
节能环保支出 |
|||
** |
**** |
|||
212 |
城乡社区支出 |
一般公共预算支出表
填报单位:
单位:万元
支出功能分类科目 |
**年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
**** |
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213 |
农林水支出 |
|||
** |
**** |
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214 |
交通运输支出 |
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** |
**** |
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215 |
资源勘探工业信息等支出 |
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** |
**** |
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216 |
商业服务业等支出 |
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** |
**** |
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217 |
金融支出 |
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** |
**** |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
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** |
**** |
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221 |
住房保障支出 |
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** |
**** |
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222 |
粮油物资储备支出 |
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** |
**** |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
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** |
**** |
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229 |
其他支出 |
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** |
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一般公共预算基本支出表
填报单位 :
单位:万元
支出经济分类科目 |
**年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
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301 |
工资福利支出 |
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30101 |
基本工资 |
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****** |
****** |
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302 |
商品和服务支出 |
|||
30201 |
办公费 |
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****** |
****** |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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30301 |
离休费 |
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****** |
****** |
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财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公 ”经费支出
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
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小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
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