9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2025-01-26 16:03:00

9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算



目    录



第一部分  9游体育官方网入口史志研究室部门概况
    一、部门主要职责
    二、机构设置及人员情况
第二部分  9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《财政拨款“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
    九、《国有资本经营预算支出表》
      十一、《项目绩效目标表》
第三部分  9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算情况说明
    一、2025年部门预算收支情况说明
    二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释



第一部分  9游体育官方网入口史志研究室部门概况
    一、部门主要职责
    9游体育官方网入口史志研究室是县委直属正科级参公单位,主要职责是:
    (一)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示,征集整理全县的党史资料,进行地方党史研究,编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊,为县委提供“资政”服务,为上级党史部门机构研究利用提供服务,为社会主义物质文明和精神文明服务。
    (二)贯彻执行《地方志工作条例》和《江西省实施<地方志工作条例>办法》,拟定全县地方志工作规划和编纂方案,制定全县地方志工作制度,编纂志书,按年度编纂《信丰年鉴》并组织出版,审查验收县内部门志、专业志等地方各类志书,为省、市、县提供县情资料及咨询服务等。
    (三)贯彻执行中央、省、市、县党委、政府和上级工作部门规定的有关方针、政策与指示,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
    二、机构设置及人员情况
    2025年9游体育官方网入口史志研究室共有预算单位 1 个,是县史志研究室本级。
编制人数小计16人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计26人,其中:在职人数小计9人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数2人。

第二部分  9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算表
(详见附表)

【36】2025年市县部门预算公开表(部门)



第三部分  9游体育官方网入口史志研究室2025年部门预算情况说明
    一、2025年部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
    2025年史志研究室收入预算总额为 211.55 万元,较上年预算安排减少 172.44万元,其中:财政拨款收入188.03万元,较上年预算安排减少59.39万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排减少 118万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余)22.52万元,较上年预算安排增加 4.95万元。
   (二)支出预算情况
    2025年史志研究室支出预算总额为 211.55万元,较上年预算安排减少 154.87 万元;其中:
    按支出项目类别划分:基本支出 143.03 万元,较上年预算安排增减少 52.54万元;其中:工资福利支出 130.35万元,商品和服务支出12.68万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 68.52 万元,较上年预算安排减少 102.33万元;其中:工资福利支出 8.50 万元,商品和服务支出 59.02 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出  0万元,对企业补助 0 万元,其他支出 1 万元。
    按支出功能科目划分:一般公共服务支出 178.95 万元,较上年预算安排减少 27.98万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0  万元;社会保障和就业支出 13.92    万元,较上年预算安排减少 3.89 万元;卫生健康支出 5.74   万元,较上年预算安排增加(减少) 1.73 万元;节能环保支出     万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 11.94 万元,较上年预算安排增减少 3.27万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)    0万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 1 万元,较上年预算安排减少 118万元。
    按支出经济分类划分:工资福利支出138.85万元,较上年预算安排减少 56.4 万元;商品和服务支出 71.7 万元,较上年预算安排增加 19.53 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 1 万元,较上年预算安排减少 118 万元。
   (三)财政拨款支出情况
    2025年史志研究室财政拨款支出预算总额 188.03 万元,较上年预算安排减少 59.39 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 156.43 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 13.92万元,卫生健康支出 5.74 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0  万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 11.94 万元,粮油物资储备支出     0万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 143.03 万元,较上年预算安排减少 52.54 万元;其中:工资福利支出 130.35万元,商品和服务支出12.68万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 45 万元,较上年预算安排减少) 6.85 万元;其中:工资福利支出 8.5 万元,商品和服务支出 36.5   万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
   (四)政府性基金情况
    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   (五)国有资本经营情况
    本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   (六)机关运行经费等重要事项的说明
    2025年部门机关运行费预算 12.68 万元,比2024年(上年)预算减少 2.49万元,下降 16.41  %,主要原因是 人员减少。
   (七)政府采购情况
    2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
   (八)国有资产占有使用情况
    截至2024年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数0 辆。
2025年部门预算安排购置车辆0 辆。
   (九)9游体育官方网入口史志研究室2025年其他工作经费项目情况说明
   (1)项目概述:完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。
   (2)立项依据:2019年4月30日 省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设。
   (3)实施主体:9游体育官方网入口史志研究室
   (4)实施方案:1、成立项目实施小组。2、成立项目资金管理小组。3、加强项目资金的监管。
   (5)实施周期:2025年1月1日-2025年1月31日。
   (6)年度预算安排:20万元。
    二、2025年“三公”经费预算情况说明
    2025年史志研究室“三公”经费财政拨款安排 2 万元,其中:
    因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0  万元,主要原因是:与上年安排保持一致
    公务接待费 2 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
    公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
    公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

 第四部分   名词解释
    一、收入科目
   (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
   (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
   (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
   (九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
     二、支出科目
    (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    (二)社会保障和就业支出:反映政府在保障与就业方面的支出。
   (三)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
   (四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
   (五)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
    三、相关专业名词
   (一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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