9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院2025年单位预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院概况
一、单位主要职责
9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院的主要职责有:
(一)为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等基本医疗卫生服务,承担常见病、多发病、慢性病的诊治任务及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
(二)承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目和卫生管理职能。负责村级卫生室的业务管理和技术指导,推行乡村卫生服务一体化管理。
二、机构设置及人员情况
2025年大塘埠镇中心卫生院内设股室 11 个,包括:医疗科、中医科、妇产科、护理部、影像科、检验科、公共卫生科、药剂科、预防门诊、财务后勤科、行政办公室。
编制人数小计52人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数52人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计73人,其中:在职人数小计73人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数52人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数3人。
第二部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年大塘埠镇中心卫生院收入预算总额为 1528.59 万元,较上年预算安排减少 1346.04 万元,其中:财政拨款收入 375.72 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 1100 万元,较上年预算安排减少 1398万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 52.87 万元,较上年预算安排增加52.30万元。
(二)支出预算情况
2025年大塘埠镇中心卫生院支出预算总额为 1528.59 万元,较上年预算安排减少 1346.04 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 375.72 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;其中:工资福利支出 375.72 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 1100 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 41.47 万元,较上年预算安排减少 0.13万元;卫生健康支出 276.48 万元,较上年预算安排增加 0.96 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 57.77 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 1100 万元,较上年预算安排减少 1398 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 375.72 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;商品和服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 1100 万元,较上年预算安排减少 1398 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年大塘埠镇中心卫生院财政拨款支出预算总额 375.72 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 41.47 万元,卫生健康支出 276.48 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 57.77 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0万元,其他支出 1100 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 375.72 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;其中:工资福利支出 375.72 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 1100 万元。
(四)政府性基金情况
2025年大塘埠镇中心卫生院政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2025年大塘埠镇中心卫生院国有资本经营收入预算为 0万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算 0 万元,比2024年(上年)预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是 本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年单位政府采购总额 309.85 万元,其中:政府采购货物预算 309.85 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,救护车实有数1辆。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院项目情况说明
2025年本单位未安排项目支出。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年大塘埠镇中心卫生院为“三公”经费财政拨款安排 0 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
(四)住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表 |
|||
填报单位:[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
375.72 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
(一)一般公共预算收入 |
375.72 |
卫生健康支出 |
329.35 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
住房保障支出 |
57.77 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
其他支出 |
1,100.00 |
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,475.72 |
本年支出合计 |
1,528.59 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
52.87 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,528.59 |
支出总计 |
1,528.59 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位收入总表 |
||||||||||||||
[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,528.59 |
52.87 |
375.72 |
375.72 |
|
|
|
|
|
|
|
1,100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
|
41.47 |
41.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
|
41.47 |
41.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.47 |
|
41.47 |
41.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
329.35 |
52.87 |
276.48 |
276.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
287.68 |
32.73 |
254.95 |
254.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
287.68 |
32.73 |
254.95 |
254.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
公共卫生 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.53 |
|
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.53 |
|
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.77 |
|
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
57.77 |
|
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.77 |
|
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,100.00 |
|
99 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,100.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
填报单位[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,528.59 |
375.72 |
1,152.87 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
41.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.47 |
41.47 |
|
210 |
卫生健康支出 |
329.35 |
276.48 |
52.87 |
03 |
基层医疗卫生机构 |
287.68 |
254.95 |
32.73 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
287.68 |
254.95 |
32.73 |
04 |
公共卫生 |
20.13 |
|
20.13 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.13 |
|
20.13 |
11 |
行政事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.77 |
57.77 |
|
02 |
住房改革支出 |
57.77 |
57.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.77 |
57.77 |
|
229 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
1,100.00 |
99 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
1,100.00 |
2299999 |
其他支出 |
1,100.00 |
|
1,100.00 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
375.72 |
一、本年支出 |
375.72 |
375.72 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
375.72 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
276.48 |
276.48 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
375.72 |
支出总计 |
375.72 |
375.72 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
375.72 |
375.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
41.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.47 |
41.47 |
|
210 |
卫生健康支出 |
276.48 |
276.48 |
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
254.95 |
254.95 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
254.95 |
254.95 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.77 |
57.77 |
|
02 |
住房改革支出 |
57.77 |
57.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.77 |
57.77 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
375.72 |
375.72 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.72 |
375.72 |
|
30101 |
基本工资 |
156.61 |
156.61 |
|
30102 |
津贴补贴 |
98.34 |
98.34 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.47 |
41.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.33 |
19.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
2.20 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
填报单位[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
||
国有资本经营预算支出表 |
||||
填报单位:[303026]9游体育官方网入口大塘埠镇中心卫生院 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
支出预算总表 |
||
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
** |
1 |
2 |
合计 |
1,528.59 |
|
社会保障和就业支出 |
41.47 |
|
卫生健康支出 |
329.35 |
|
住房保障支出 |
57.77 |
|
其他支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
375.72 |
375.72 |
|
|
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
|
卫生健康支出 |
276.48 |
276.48 |
|
|
住房保障支出 |
57.77 |
57.77 |
|
|

