9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2025-01-26 10:57:00


9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算

   

第一部分9游体育官方网入口融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口融媒体中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规,促进媒体融合发展,开展全县新闻宣传报道工作,负责对接联络上级媒体记者采访,做好对外宣传报道工作;拟订全县新闻宣传工作规划,引导管理全县新闻宣传工作,不断促进新闻事业的发展;负责全县新闻舆论阵地建设,综合应用各类平台,不断扩大宣传效果。

二、机构设置及人员情况

2025年融媒体中心共有预算单位 1 个,内设股室共 9 个,分别是:办公室、新媒体部、总编室、专题部、新闻部、外宣部、广告部、技术部和政策研究室。

编制人数小计 44 人,其中:行政编制人数  0  人,全额补助事业编制人数  44  人,差额补助事业编制人数  0  人,自收自支编制人数  0  人。实有人数小计  64  人,其中:在职人数小计  64  人,行政在职人数   0  人,全额补助事业在职人数44    人,差额补助事业在职人数  0  人,自收自支编制人数  0  人。离休人数小计 0   人,退休人数小计  21  人,遗属人数  1  人,聘用人数  20  人。

第二部分9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分9游体育官方网入口融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025融媒体中心收入预算总额为 1155.02 万元,较上年预算安排减少 254.77 万元,其中:财政拨款收入 928.31 万元,较上年预算安排减少 31.48 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加(减少) 250 万元;上年结转(结余) 26.71 万元,较上年预算安排增加 26.71 万元。

(二)支出预算情况

20259游体育官方网入口融媒体中心部门支出预算总额为 1155.02 万元,较上年预算安排减少 254.77 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 641.31 万元,较上年预算安排减少 46.98 万元;其中:工资福利支出 597 万元,商品和服务支出 44.31 万元,项目支出 513.71 万元,较上年预算安排减少 234.5 万元;其中:工资福利支出 27.2 万元,商品和服务支出 281.51 万元,资本性支出 5 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 200 万元。

广播电视事务支出 772.69 万元,较上年预算安排减少 68.88 万元;社会保障和就业支出 75.65 万元,较上年预算安排增加 9.66 万元;卫生健康支出 21.55 万元,较上年预算安排减少 0.61 万元;住房保障支出 85.13 万元,较上年预算安排增加 28.35 万元;其他支出 200 万元,较上年预算安排减少 250 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 624.2 万元,较上年预算安排减少 64.09 万元;商品和服务支出 325.82 万元,较上年预算安排增加 35.23 万元;资本性支出 5 万元,较上年预算安排减少 10 万元;其他支出 200 万元,较上年预算安排减少 250 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口融媒体中心部门财政拨款支出预算总额928.31 万元,较上年预算安排减少 31.48 万元;

按支出功能科目划分:广播电视事务支出 745.98 万元,较上年预算安排减少 68.88 万元;社会保障和就业支出 75.65 万元,较上年预算安排增加 9.66 万元;卫生健康支出 21.55 万元,较上年预算安排减少 0.61 万元;住房保障支出 85.13 万元,较上年预算安排增加 28.35 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 641.31 万元,较上年预算安排减少46.98万元;其中:工资福利支出 597 万元,商品和服务支出 44.31 万元,资本性支出 5 万元;项目支出 287 万元,较上年预算安排增加 15.5 万元;其中:工资福利支出 27.2 万元,商品和服务支出 254.8 万元,资本性支出 5 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门机关运行费预算44.31万元

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 27.8 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 22.8 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆,主要用于记者采访用。

2025年部门预算无安排购置车辆。

(九)与上级媒体宣传合作专项项目情况说明

1)项目概述:发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应,努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”, 讲好信丰故事、传播发展正能量,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,全力服务信丰高质量跨越发展。

2)立项依据:信编委字[2020]18号文件、信编委字[2021]16号文件及信财预字[2025]1号文件。

3)实施主体:9游体育官方网入口融媒体中心

4)实施方案:加强与上级媒体宣传合作,提升政府公信力,努力打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供良好舆论支持。

5)实施周期:202511日—20251231

6)年度预算安排:150万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年融媒体中心“三公”经费财政拨款安排 15 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无因公出国(境)费。

公务接待费 8 万元,比上年减 16.5 万元,主要原因是:厉行勤俭节约,压缩公务经费开支。

公务用车运行维护费 7 万元,比上年减 1.2 万元,主要原因是:厉行勤俭节约,压缩公务经费开支。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年度安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

()宣传管理:反映宣传事务管理方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。







注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:9游体育官方网入口融媒体中心                                                                                                      单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:9游体育官方网入口融媒体中心                                                                                           单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体支出绩效目标表

2025 年度)

部门名称

9游体育官方网入口融媒体中心

当年预算情况(万元)

收入预算合计

1,155.02

其中:财政拨款

928.31

其他经费

226.71

支出预算合计

1,155.02

其中:基本支出

641.31

项目支出

513.71

年度总体目标

9游体育官方网入口融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,始终坚持党管意识形态不动摇,牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向,紧扣“1217”总体思路,围绕中心服务大局,不断做大做强主流舆论,唱响主旋律,弘扬正能量,为描绘新时代“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”新画卷提供强有力的舆论支持

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

编排《信丰新闻》的稿件数

1300

中央台外宣上稿条数

20

新媒体发布的平台数

5

《信丰之窗》微信公众号发布稿件数量

1800

《信丰融媒》APP发布稿件数量

2000

江西广播电视台外宣上稿条数

30

专题片摄制数

12

赣州广播电视台新闻上稿条数

300

赣州广播电视台微视频上稿条数

200

《信丰发布》抖音发布稿件数量

800

编排《信丰新闻》期数

300

传统媒体发布的平台数

3

宣传大型活动项目个数

4

质量指标

新媒体发布的平台粉丝增长量

30%

《江西新闻联播》用稿数

8

《信丰发布》抖音粉丝增长率

50%

《信丰融媒》APP下载增长率

50%

《信丰之窗》微信公众号微信公众号粉丝增长率

50%

中央电视台《新闻联播》用稿数

5

赣州广播电视台微视频上稿合格率

100%

编排《信丰新闻》新闻稿件的合格率

100%

宣传大型活动的影响力

100%

江西广播电视台外宣上稿合格率

100%

中央台外宣上稿合格率

100%

专题片摄制的合格率

100%

赣州广播电视台新闻上稿合格率

100%

传统媒体发布的新闻的合格率

100%

时效指标

中央台外宣上稿及时性

本年度完成

《信丰新闻》出稿的及时性

工作日

《信丰融媒》APP报道的及时性

每日

大型活动宣传报道的及时性

及时报道

传统媒体发布新闻的及时性

每日更新

专题报道的及时性

及时报道

新媒体报道的及时性

每日

江西广播电视台外宣上稿及时性

本年度完成

《信丰发布》抖音报道的及时性

有热点及时发布

赣州广播电视台微视频上稿及时性

本年度完成

赣州广播电视台新闻上稿及时性

本年度完成

《信丰新闻》报道的及时性

每日

《信丰之窗》微信公众号报道的及时性

每日

成本指标

“三公”经费控制率

100%

在职人员控制率

100%

预算支出标准控制率

100%

”公用经费“控制率

100%

媒体宣传费用控制率

100%

效益指标

经济效益指标

专题短视频摄制收入

50万元

代理商广告收入

2万元

社会效益指标

宣传落实上级及地方时事政策

有效推动

加强媒体新闻监督力

有效加强

提升知名度和美誉度

有效提升

推动电商产业发展模式

有效推动

净化网络环境

有效提升

扩大创新发展综合影响力

有效扩大

提高媒体传播力、引导力

有效提高

可持续影响指标

提升媒体技术人才的培育

有效提升

构建广播电视数字化传播体系

达成目标值

实现融媒体传播效力的最大化

达成目标值

有效促进社会经济发展

有效促进

满意度指标

服务对象满意度指标

政府部门满意度

90%

群众满意度

90%

企业满意度

90%

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