9游体育官方网入口博物馆2025年部门预算情况说明

来源:县文广新旅局 访问量: 发布日期:2025-01-26 10:20:04


9游体育官方网入口**部门2025年部门预算

   

第一部分9游体育官方网入口**部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口**部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口**部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口博物馆概况

一、部门主要职责

9游体育官方网入口博物馆的主要职责有:

(一)贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署;指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查,做好成果的整理和发掘工作,负责文化遗产资料库和数据库建设。

(二)组织开展非物质文化遗产展示、展演活动,组织实施“文化遗产日”相关活动;对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。

(三)利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究;完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员情况

2025年博物馆共有预算单位1  个,编制人数小计9人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中:在职人数小计9人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分9游体育官方网入口博物馆2025年部门预算表

(详见附表)【36】博物馆2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-27

第三部分9游体育官方网入口博物馆2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年博物馆收入预算总额为148.17   万元,较上年预算安排减少13.92   万元,其中:财政拨款收入  141.06  万元,较上年预算安排减少11.03   万元;教育收费资金收入0    万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;事业收入   0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;附属单位上缴收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0     万元;上级补助收入  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;其他收入  5   万元,较上年预算安排减少  5   万元;使用非财政拨款结余  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;上年结转(结余)2.11    万元,较上年预算安排增加2.11    万元。

(二)支出预算情况

2025年博物馆支出预算总额为148.17    万元,较上年预算安排减少  13.92   万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  123.43   万元,较上年预算安排减少11.03    万元;其中:工资福利支出  112.19   万元,商品和服务支出10.87    万元,对个人和家庭的补助0.37    万元,资本性支出0  万元;项目支出  27.74  万元,较上年预算安排减少3.26   万元;其中:工资福利支出  18   万元,商品和服务支出  6.74   万元,对个人和家庭的补助  0   万元,债务利息及费用支出   0  万元,资本性支出(基本建设)0    万元,资本性支出  0   万元,对企业补助  0  万元,其他支出  0  万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;国防支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0  万元;公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;教育支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;科学技术支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;文化旅游体育与传媒支出  108.85  万元,较上年预算安排减少  11.78   万元;社会保障和就业支出   13.83  万元,较上年预算安排减少0.94    万元;卫生健康支出6.54    万元,较上年预算安排减少2.11    万元;节能环保支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;城乡社区支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;农林水支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;交通运输支出0    万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)   0      万元;商业服务业等支出  0    万元,较上年预算安排增加(减少)    0   万元;金融支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;自然资源海洋气象等支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;住房保障支出13.95    万元,较上年预算安排增加0.33  万元;粮油物资储备支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;灾害防治及应急管理支出    0     万元,较上年预算安排增加(减少)0    万元;其他支出    5   万元,较上年预算安排减少  5   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出112.19   万元,较上年预算安排减少11.18   万元;商品和服务支出10.87   万元,较上年预算安排增加0.15   万元;对个人和家庭的补助0.37   万元,较上年预算安排增加0.37   万元;债务利息及费用支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;资本性支出(基本建设)0   万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;对企业补助(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0   万元;其他支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)   0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年博物馆部门财政拨款支出预算总额141.06  万元,较上年预算安排减少21.03   万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出0  万元,文化旅游体育与传媒支出107.11  万元,社会保障和就业支出13.83  万元,卫生健康支出6.17  万元,节能环保支出0  万元,城乡社区支出0  万元,农林水支出0     万元,交通运输支出0   万元,资源勘探工业信息等支出0     万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元,自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出13.95   万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出0    万元,其他支出5   万元。

按支出项目类别划分:基本支出123.06  万元,较上年预算安排减少  10.66   万元;其中:工资福利支出112.19    万元,商品和服务支出10.87   万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出0   万元。项目支出  18万元,较上年预算安排减少10  万元;其中:工资福利支出  18   万元,商品和服务支出  0   万元,对个人和家庭的补助  0   万元,债务利息及费用支出0    万元,资本性支出(基本建设)0   万元,资本性支出  0  万元,对企业补助  0  万元,其他支出0  万元。

(四)政府性基金情况

2025年博物馆政府性基金收入预算为   0     万元,支出预算为0   万元,其中:基本支出0   万元,项目支出0   万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年博物馆国有资本经营收入预算为0     万元,支出预算为  0  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出0   万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算0   万元,比2023年(上年)预算减少0  万元,下降0  %,主要原因是  本部门无行政参公单位,无机关运行经费      

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  0  万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算0   万元,政府采购服务预算  0  万元。

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数  0  辆,执法执勤用车实有0辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:部门共有车辆0辆                  

部门共有车辆0辆

(九)博物馆项目情况说明

项目概述:2025年博物馆讲解员工资

立项依据:信府办抄字〔2021〕190号

实施主体:文化公园场馆讲解员

实施方案:基本工资、考勤费、节假日讲解加班补助

实施周期:2025年

年度预算安排:18万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年博物馆“三公”经费财政拨款安排1.6   万元,其中:

因公出国(境)费0   万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是:与上年安排一致        

公务接待费  1.6  万元,比上年减0.05   万元,主要原因是:  与上年安排基本一致         

公务用车运行维护费   0   万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是:与上年安排基本一致         

公务用车购置  0   万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是:  与上年安排基本一致          

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门自身实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。









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