9游体育官方网入口坪石学校2025年单位预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口坪石学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口坪石学校2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 9游体育官方网入口坪石学校2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口坪石学校概况
一、单位主要职责
(一)、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
(二)、坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
(三)、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
(四)、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
(五)、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
(六)、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。
(七)、组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
(八)、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
(九)、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校内设股室 5 个,包括:校长室、党建办公室、教务处、政教处、总务处。
编制人数小计50人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数50人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数50人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数4人。学生人数654人。
第二部分 9游体育官方网入口9游体育官方网入口坪石学校2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 9游体育官方网入口9游体育官方网入口坪石学校2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校收入预算总额为914.31万元,较上年预算安排减少659.1万元,其中:财政拨款收入819.38万元,较上年预算安排减少 472.22 万元;教育收费资金收入 659.15万元,较上年预算安排减少 376.52 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排减少 200 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 34.93 万元,较上年预算安排增加 13.08 万元。
(二)支出预算情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校支出预算总额为 914.31 万元,较上年预算安排减少 659.14 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 766.38万元,较上年预算安排减少 452.37 万元;其中:工资福利支出 753.22 万元,商品和服务支出 13.16万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 60万元,较上年预算安排减少 200 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 60 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 659.15 万元,较上年预算安排减少 376.52 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 93.54 万元,较上年预算安排减少 34 万元;卫生健康支出 31.73 万元,较上年预算安排减少14.61万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出0 万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 69.89 万元,较上年预算安排减少 35.02 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 60 万元,较上年预算安排减少 200 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 753.22 万元,较上年预算安排减少 449.64 万元;商品和服务支出 13.16 万元,较上年预算安排减少 4.95 万元;对个人和家庭的补助 2.71 万元,较上年预算安排增加 1.55 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校财政拨款支出预算总额 819.38 万元,较上年预算安排减少 472.22 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 626.93 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 93.54 万元,卫生健康支出 29.02 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 69.89 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 766.38 万元,较上年预算安排减少 454.59 万元;其中:工资福利支出 753.22 万元,商品和服务支出 13.16 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 53 万元,较上年预算安排减少 17.63 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 53 万元。
(四)政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口坪石学校国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算 0 万元,比2023年(上年)预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是 本单位非行政参公单位,无机关运行经费 。
(七)政府采购情况
2025年单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)项目情况说明
2025年本单位未安排项目支出
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口坪石学校为“三公”经费财政拨款安排 2.7 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 无因公出国(境)费安排 。
公务接待费 1.01 万元,比上年减 1.69 万元,主要原因是: 本年度片区教研减少 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 无公务用车 。
公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 无公务用车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出:反映政府教育事务支出。
义务教育:反映各部门举办的义务教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。