9游体育官方网入口公安局森林分局2025年单位预算
目 录
第一部分 9游体育官方网入口公安局森林分局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口公安局森林分局2025年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口公安局森林分局2025年预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口公安局森林分局单位概况
一、单位主要职责
1、主管全县林区治安工作。贯彻执行国家关于保护森林资源和野生动物资源的方针、政策、法律、法规维护林区社会治安稳定。
2、依法查处各类破坏森林资源和破坏野生动植物资源的刑事治
安案件打击破坏禁区治安秩序的违法犯罪活动。
3、依据《森林法》和国家林业局的授权决定,查处林业行政处罚案件,行使林业行政处罚权。
4、组织实施并指导全县森林公安机关依法管理林区治安、巡逻(检查)执勤;检查、监督全县森林公安的活动。
5、指导和协调林区各森林单位的内部安全保卫和森林防火工作。
6、负责管理全县森林公安队伍建设,负责全县森林公安民警的思想政治工作;落实全县森林公安队伍的管理、教育、奖惩、培训、警衔工作计划。
7、负责全县森林公安的装备、武器、警械、交通通讯的规划和管理。
8、接待处理有关林区治安的群众来信来访和申诉案件;承办上级组织和领导交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
组织架构:2025年9游体育官方网入口公安局森林分局共有预算单位1个,2025年9游体育官方网入口公安局森林分局内设股室5个,包括:办公室、森林警察大队、食品药品与知识产权犯罪侦查大队、水警大队、情报信息大队。
人员情况:编制数34人,其中:行政编制31人、全额拨款事业编制3人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数31人,其中:在职人数20人,包括行政编43人、全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;离休人员0人;退休人员21人;聘用人员19人;遗属人员1人。
第二部分 9游体育官方网入口公安局森林分局2025年单位预算表
【36】2025年市县部门预算公开表(9游体育官方网入口公安局森林分局)
第三部分 9游体育官方网入口公安局森林分局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局收入预算总额为762.74万元,较上年预算安排减少79万元,其中:财政拨款收入601.41万元,较上年预算安排减少90万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入120万元,较上年预算安排减少30万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排减少0万元;上年结转(结余)41.33万元,较上年预算安排增加41.33万元。
(二)支出预算情况
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局支出预算总额为762.74万元,较上年预算安排减少79万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出573.73万元,较上年预算安排减少52万元;其中:工资福利支出427.16万元,商品和服务支出80.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出66.13万元;项目支出189.01万元,较上年预算安排减少27万元;其中:工资福利支出69.01万元,商品和服务支出73.20万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出46.80万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出463万元,较上年预算安排增加463万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出68.8万元,较上年预算安排(减少)510万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出49.53万元,较上年预算安排减少2万元;卫生健康支出18.68万元,较上年预算安排减少4万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出43.05万元,较上年预算安排增加4万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出120万元,较上年预算安排减少30万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出427.16万元,较上年预算安排减少94万元;商品和服务支出80.44万元,较上年预算安排减少24万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出66.13万元,较上年预算安排增加66.13万元;对企业补助(基本建设0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局财政拨款支出预算总额601.41万元,较上年预算安排减少90万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出421.35万元,国防支出0万元,公共安全支出68.80万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出79.53万元,卫生健康支出18.68万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出43.05万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出532.61万元,较上年预算安排减少93万元;其中:工资福利支出427.16万元,商品和服务支出39.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出66.13万元。项目支出68.80万元,较上年预算安排增加3万元;其中:工资福利支出68.8万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算39.32万元,比2024年(上年)预算减少65万元,下降62%,主要原因是;过紧日子按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
政府采购工程预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数5辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。
(九)9游体育官方网入口公安局森林分局项目情况说明
1)项目概述:用于执法执勤、超时工资及辅警工资
2)立项依据:信府办字(2018)1099号、信府办抄字(2014)299号
3)实施主体:9游体育官方网入口公安局森林分局
4)实施方案:使用项目经费保障依法履职所需,以更加扎实有效的措施推动打击跨境野生动物非法贸易、破坏森林资源等专项行动取得更大成效,持续对人民群众反映强烈的破坏野生动植物资源和生态环境保护领域刑事犯罪保持高压震慑态势,充分发挥森林警察职能作用,保障人民群众生命健康安全和边境林区治安稳定。
5)实施周期:2025年1月至2025年12月
6)年度预算安排:65.8万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排52.28万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:没有因公出国(境)费预算与上年安排保持一致。
公务接待费3万元,比上年减11万元,主要原因是:严格遵守八项规定,三公经费只减不增。
公务用车运行维护费15万元,比上年增加2万元,主要原因是:严格遵守八项规定,控制三公经费。
公务用车购置34.28万元,比上年增加34.28万元,主要原因是:车辆老旧购置缺一补一。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。