9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算

来源:县自然资源局 访问量: 发布日期:2025-01-26 16:36:00

9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算

   

第一部分9游体育官方网入口自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口自然资源局部门概况

一、部门主要职责

9游体育官方网入口自然资源局部门的主要职责有:

(一)宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用工作。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)负责自然资源行政执法工作。

(十五)按照中央、省、市要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

9游体育官方网入口自然资源局部门共有预算单位2个,包括9游体育官方网入口自然资源局本级和2个二级预算单位,二级预算单位分别是9游体育官方网入口自然资源局和9游体育官方网入口自然资源综合服务中心(9游体育官方网入口土地收储中心)。

编制人数小计202人,其中:行政编制人数11人,全额补助事业编制人数189人,差额补助事业编制人数0人,自收自支编制人数2人。实有人数小计194人,其中:在职人数小计183  人,行政在职人数9人,全额补助事业在职人数183人,差额补助事业在职人数0人,自收自支编制人数2人。离休人数小计 0  人,退休人数小计85人,遗属人数8人,聘用人数38人。

第二部分9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局部门收入预算总额为  9897.61  万元,较上年预算安排减少1594.55  万元,其中:财政拨款收入    8536.35万元,较上年预算安排减少1503.38   万元;教育收费资金收入  0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;事业收入   0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;事业单位经营收入   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;附属单位上缴收入   0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;上级补助收入  0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;其他收入     500万元,较上年预算安排减少  100   万元;使用非财政拨款结余   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;上年结转(结余)  861.26   万元,较上年预算安排增加  8.83   万元。

(二)支出预算情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局部门支出预算总额为9897.61    万元,较上年预算安排减少  1594.55   万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  3900.44   万元,较上年预算安排减少  738.72   万元;其中:工资福利支出2640.95    万元,商品和服务支出  1106.08   万元,对个人和家庭的补助     0万元,资本性支出153.41   万元;项目支出  5997.18   万元,较上年预算安排减少855.82万元;其中:工资福利支出     0万元,商品和服务支出5327.11    万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务利息及费用支出  0   万元,资本性支出(基本建设)  0   万元,资本性支出  641.9   万元,对企业补助    0万元,其他支出  28.17   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7.5    万元,较上年预算安排增加  7.5   万元;国防支出  0   万元,较上年预算安排增加   0  万元;公共安全支出  21.56   万元,较上年预算安排增加  21.56   万元;教育支出  0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;科学技术支出  0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;文化旅游体育与传媒支出0    万元,较上年预算安排增加  0  万元;社会保障和就业支出  320.79   万元,较上年预算安排增加42.35万元;卫生健康支出     170.88万元,较上年预算安排增加  75.49   万元;节能环保支出   0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;城乡社区支出  3528.18   万元,较上年预算安排增加  3426.12  万元;农林水支出  22.97   万元,较上年预算安排增加  22.97   万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0万元;资源勘探工业信息等支出  0万元,较上年预算安排增加      0   万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年预算安排增加    0   万元;金融支出  0   万元,较上年预算安排增加   0  万元;自然资源海洋气象等支出  4459.7   万元,较上年预算安排减少  5589.43  万元;住房保障支出  337.53   万元,较上年预算安排增加  94.87  万元;粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;灾害防治及应急管理支出         528.52万元,较上年预算安排增加  404.05  万元;其他支出        500万元,较上年预算安排减少  100   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  2640.95  万元,较上年预算安排减少104.9   万元;商品和服务支出6433.19   万元,较上年预算安排减少  516.05  万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;债务利息及费用支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;资本性支出(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;资本性支出   795.31万元,较上年预算安排减少  321.76万元;对企业补助(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加0   万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;对社会保险基金补助   0万元,较上年预算安排增加  0  万元;其他支出  28.17  万元,较上年预算安排减少  651.83    万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局部门财政拨款支出预算总额    8536.35万元,较上年预算安排减少1503.38   万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出  0万元,文化旅游体育与传媒支出  0万元,社会保障和就业支出  320.79万元,卫生健康支出170.88  万元,节能环保支出0  万元,城乡社区支出3500  万元,农林水支出     万元,交通运输支出0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元,自然资源海洋气象等支出  4207.15  万元,住房保障支出337.53   万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出     0万元,其他支出0   万元。

按支出项目类别划分:基本支出3761.35   万元,较上年预算安排减少  871.32   万元;其中:工资福利支出  2634.95   万元,商品和服务支出  974.96  万元,对个人和家庭的补助    0万元,资本性支出  151.44  万元。项目支出4775  万元,较上年预算安排减少  632.06万元;其中:工资福利支出  0万元,商品和服务支出4775万元,对个人和家庭的补助  0   万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设)    万元,资本性支出  0  万元,对企业补助  0  万元,其他支出    0万元。

(四)政府性基金情况

2025年自然资源局部门政府性基金收入预算为   3500     万元,支出预算为  3500  万元,其中:基本支出   0万元,项目支出  3500  万元。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算  220.4万元,比2024年(上年)预算增加下降  19.42  万元,下降  8.1  %,主要原因是  节约开支    

(七)政府采购情况

2025年部门政府采购总额  177.56  万元,其中:政府采购货物预算  177.56万元,政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底,部门共有车辆  5  辆,其中:一般公务用车实有数   5辆,执法执勤用车实有数0

2025年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                   

(九)自然局2025年“两违”整治专项经费项目情况说明

1)项目概述:实施依据:《9游体育官方网入口城规划区整治“两违”工作方案》(信办字[2016]135号)。内容:县城规划区内“两违”整治工作,拆除违法建筑,打击“两违”建设行为。以奖代补,用于整治工作经费。范围:县城规划区。

2)立项依据:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

3)实施主体:9游体育官方网入口自然资源局

4)实施方案:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

5)实施周期2025年度.

6)本年度预算安排:385万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年9游体育官方网入口自然资源局部门“三公”经费财政拨款安排    42万元,其中:

因公出国(境)费  0  万元,比上年增  0  万元,主要原因是:  与上年安排保持一致     

公务接待费  24  万元,比上年减26  万元,主要原因是:     公务接待减少     

公务用车运行维护费  18    万元,比上年增减  2  万元,主要原因是:  公务用车费用减少       

公务用车购置  0   万元,比上年增   0  万元,主要原因是:    未新增公车购置       

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(六)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)地质灾害防治:反映防治地质灾害方面的支出。

(九)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门整体支出绩效目标表

2025 年度)

部门名称

9游体育官方网入口自然资源局

当年预算情况(万元)

收入预算合计

9,897.61

其中:财政拨款

8,536.35

其他经费

1,361.26

支出预算合计

9,897.61

其中:基本支出

3,900.44

项目支出

5,997.18

年度总体目标

严格执行国家有关土地供应和房地产用地的调控政策规定,紧紧围绕全县经济社会发展中心任务,坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则,合理调配各类用地供应指标,加大土地宏观调控力度,全力保障年度建设项目用地需求,促进节约集约高效用地,促进我县经济又好又快发展。计划在2025年内,完成不动产登记(自然资源)技术规范研究编制数1个,房屋资产维护管理保障率≥95%,全省自然资源调查监测评价监测任务项不低于1项等,有效提升监测预警区地质灾害防范能力,构建完善便捷高效、便民利民的不动产工作体系,盘活闲置土地,提高土地利用效率,提升自然资源要素保障能力。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

疑似违法用地实地核查数

45个

矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作的完成率

≥95%

不动产办证率

100%

互联网+不动产系统升级改造完成率

100%

地质勘查与矿产资源管理地质勘查活动监督检查率

≥5%

基础调查数量

≥2个

重大项目用地报批数

≥1000

全省自然资源调查监测评价监测 任务项

≥1项

房屋资产维护管理保障率

≥95%

不动产登记(自然资源)技术规范研究编制数

≥1个

土地出让面积

≥1000亩

质量指标

自然资源登记单元划分准确率

≥100%

省级国土空间规划文本及说明达标率

≥95%

不动产办结率

100%

自然资源监测评测专项调查合格率

≥85%

全省自然资源监测成果验收合格率

≥85%

疑似违法用地清单准确率

≥90%

不动产登记数据质量核查合格率

≥95%

时效指标

不动产登记(调查)数据入库及时率

≥95%

自然资源登记单元调查确权(更新)及时率

≥95%

耕地质量分类与评定成果技术审查合格率

≥95%

地质灾害防治资质审批及时率

≥95%

国有自然资源资产清查覆盖率

≥95%

自然资源监测及时率

≥100%

成本指标

“三公经费控制率”

≤100%

预算支出标准执行率

≤100%

在职人员控制率

≤100%

效益指标

经济效益指标

国有建设用地出让价款

≥10000万元

保护受地质灾害威胁财产数量

≥1000万元

社会效益指标

盘活闲置土地,提高土地利用效率

有效提高

提升自然资源要素保障能力

有效提升

构建完善便捷高效、便民利民的不动产工作体系

有效构建

提升监测预警区地质灾害防范能力

有效提升

生态效益指标

水土保持率

≥50%

废弃矿山生态修复程度

地质环境的稳定程度和废弃矿山复垦利用率达标

提升土壤质量

有效提升

可持续影响指标

推进保发展,惠民生机制

效果显著

督促矿山企业开展绿色矿山建设

效果显著

保持耕地占补平衡和进出机制

保持

满意度指标

服务对象满意度指标

自然资源 规划及管 理测绘地理信息管理及自然资源领域科技发展数据成果使用单位

≥90%

国土空间生态修复试点乡镇满意度

≥90%

地方政府满意度

≥90%

干部职工满意度

≥90%


附件:501--9游体育官方网入口自然资源局部门2025年部门预算表

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