9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算

来源:县自然资源局 访问量: 发布日期:2025-01-26 16:39:00

9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算

   

第一部分9游体育官方网入口自然资源局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口自然资源局单位概况

一、单位主要职责

9游体育官方网入口自然资源局的主要职责有:

(一)宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用工作。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)负责自然资源行政执法工作。

(十五)按照中央、省、市要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年9游体育官方网入口自然资源局单位内设股室5个,包括:1、办公室(人事股、执法监察与行政审批股、财务与资金运用股);2、自然资源调查监测股(自然资源确权登记股、地理信息与测绘管理股);3、国土空间用途管制股(开发利用股、自然资源所有者权益股);4、国土空间规划股(国土空间生态修复股、耕地保护股);5、矿产资源保护监督股(地质勘查管理股、矿业权管理股)

编制人数小计44人,其中:行政编制人数11人,全部补助事业编制人数31人,部分补助事业编制人数2人。实有人数小计40人,其中:在职人数小计40人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数29人,部分补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计40人,遗属人数1人。

第二部分9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年自然资源局单位收入预算总额为  5804.42  万元,较上年预算安排减少27.2万元,其中:财政拨款收入  5036.35  万元,较上年预算安排减少3.38   万元;教育收费资金收入  0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;事业收入  0   万元,较上年预算安排增加   0  万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加  0  万元;附属单位上缴收入   0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;其他收入   70万元,较上年预算安排减少  430   万元;使用非财政拨款结余   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;上年结转(结余)  698.07   万元,较上年预算安排增加  406.18   万元。

(二)支出预算情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局单位支出预算总额为5804.42    万元,较上年预算安排增加(减少)  27.2   万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  3900.44   万元,较上年预算安排减少  738.72   万元;其中:工资福利支出2640.95    万元,商品和服务支出   1106.08  万元,对个人和家庭的补助     0万元,资本性支出  153.41万元;项目支出  1903.98   万元,较上年预算安排增加  711.52   万元;其中:工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  1375.54   万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务利息及费用支出  0   万元,资本性支出(基本建设)   0  万元,资本性支出  528.44   万元,对企业补助  0  万元,其他支出  0   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  7.5   万元,较上年预算安排增加  7.5   万元;国防支出   0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加   0  万元;教育支出  0   万元,较上年预算安排增加(减少)  0   万元;科学技术支出   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;文化旅游体育与传媒支出   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;社会保障和就业支出  320.79   万元,较上年预算安排增加  42.35   万元;卫生健康支出     170.88万元,较上年预算安排增加  75.49   万元;节能环保支出   0  万元,较上年预算安排增加   0  万元;城乡社区支出   0  万元,较上年预算安排减少   102.06  万元;农林水支出   22.97  万元,较上年预算安排增加  22.97  万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加  0万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加    0     万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年预算安排增加     0  万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;自然资源海洋气象等支出  4346.24   万元,较上年预算安排减少  142.36  万元;住房保障支出   337.53  万元,较上年预算安排增加  94.87  万元;粮油物资储备支出    万元,较上年预算安排增加  0  万元;灾害防治及应急管理支出  528.52     万元,较上年预算安排增加  404.05  万元;其他支出        70万元,较上年预算安排减少   430    万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  2640.95  万元,较上年预算安排减少  104.9  万元;商品和服务支出  2481.62  万元,较上年预算安排增加532.38   万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;债务利息及费用支出   0万元,较上年预算安排增加  0  万元;资本性支出(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;资本性支出681.88  万元,较上年预算安排增加125.35  万元;对企业补助(基本建设)  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;其他支出  0  万元,较上年预算安排减少   580   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局单位财政拨款支出预算总额    5036.35万元,较上年预算安排减少3.38   万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0  万元,教育支出   0万元,科学技术支出  0万元,文化旅游体育与传媒支出  0万元,社会保障和就业支出320.79  万元,卫生健康支出  170.88万元,节能环保支出  0万元,城乡社区支出0  万元,农林水支出     0万元,交通运输支出  0万元,资源勘探工业信息等支出    0万元,商业服务业等支出   0万元,金融支出  0  万元,自然资源海洋气象等支出4207.15   万元,住房保障支出  337.53  万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出     0万元,其他支出0   万元。

按支出项目类别划分:基本支出  3761.35  万元,较上年预算安排减少  871.32   万元;其中:工资福利支出  2634.95   万元,商品和服务支出  974.96  万元,对个人和家庭的补助    0万元,资本性支出  151.44  万元。项目支出1275  万元,较上年预算安排增加867.94  万元;其中:工资福利支出  0万元,商品和服务支出  1275   万元,对个人和家庭的补助     万元,债务利息及费用支出  0   万元,资本性支出(基本建设)    0万元,资本性支出  0  万元,对企业补助   0万元,其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

2025年9游体育官方网入口自然资源局单位政府性基金收入预算为        0万元,支出预算为  0  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0  万元。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算  220.4万元,比2024年(上年)预算增加下降  19.42  万元,下降  8.1  %,主要原因是  节约开支    

(七)政府采购情况

2025年单位政府采购总额  177.56  万元,其中:政府采购货物预算  177.56万元,政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底,单位共有车辆  5  辆,其中:一般公务用车实有数   5辆,执法执勤用车实有数0

2025年单位预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                   

(九)自然局2025年“两违”整治专项经费项目情况说明

1)项目概述:实施依据:《9游体育官方网入口城规划区整治“两违”工作方案》(信办字[2016]135号)。内容:县城规划区内“两违”整治工作,拆除违法建筑,打击“两违”建设行为。以奖代补,用于整治工作经费。范围:县城规划区。

2)立项依据:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

3)实施主体:9游体育官方网入口自然资源局

4)实施方案:信办字[2016]135号、信府办抄字【2014】103.446号、信府办抄字【2017】57号、信府办抄字【2019】499号、信财核[2018]659号。

5)实施周期2025年度.

6)本年度预算安排:385万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年9游体育官方网入口自然资源局单位为“三公”经费财政拨款安排  42  万元,其中:

因公出国(境)费  0  万元,比上年增  0  万元,主要原因是:  与上年安排保持一致     

公务接待费  24  万元,比上年减26  万元,主要原因是:     公务接待减少     

公务用车运行维护费  18    万元,比上年增减  2  万元,主要原因是:  公务用车费用减少       

公务用车购置  0   万元,比上年增   0  万元,主要原因是:    未新增公车购置       

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(六)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)地质灾害防治:反映防治地质灾害方面的支出。

(九)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


项目支出绩效目标表

2,025年度)

项目名称

自然局2025年“两违”整治专项经费

主管部门及代码

501-9游体育官方网入口自然资源局

实施单位

9游体育官方网入口自然资源局

项目资金
(万元)

年度资金总额

385

其中:财政拨款

385

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

实施依据:中共9游体育官方网入口委办公室 九游app下载关于印发《9游体育官方网入口城规划区内“两违”整治工作方案》信府办〔2020〕22号。内容:县城规划区内“两违”整治工作,拆除违法建筑,打击“两违”建设行为。以奖代补,用于整治工作经费。范围:县城规划区。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤209.97万元

产出指标

数量指标

打击“两违”数量

≥20个

质量指标

打击“两违”合规率

≥90%

时效指标

打击“两违”时限

2025年内

效益指标

社会效益指标

违法建设得到有效遏制

基本达成

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

附件:501001-9游体育官方网入口自然资源局单位2025年单位预算表

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