目 录
第一部分 9游体育官方网入口城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口城市管理局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口城市管理局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口城市管理局部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策,拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。
(二)组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准,编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划,并组织实施;参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。
(三)负责城区城市管理的综合协调和监察检查;主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。
(四)负责城区创建卫生城市工作,牵头城区环境综合整治工作,并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。
(五)组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定,并组织实施;负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理;负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。
(六)编制县城区环卫专项规划;负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划;负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作;负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察;负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。
(七)编制城区户外广告设置规划和技术标准,拟订户外广告设置管理办法;负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴(挂)宣传品、管(杆)线设置等审批管理工作;负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理;监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
(八)组织实施创建园林城市工作;负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作;指导和监督城区绿化工作。
(九)会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批;负责城市古树名木迁移审查工作。
(十)负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作;负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停(占)道管理。
(十一)负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。
(十二)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。
(十三)提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议;参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。
(十四)负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。
(十五)承担全县城市管理综合行政执法工作。
(十六)负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。
(十七)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年9游体育官方网入口城市管理局共有预算单位 1个,包括9游体育官方网入口城市管理局本级。我局下属2个非独立核算事业单位,具体包括:9游体育官方网入口城市管理综合行政执法大队、9游体育官方网入口市政公用事业服务中心。
编制人数小计177人,其中:行政编制人数8人,机关工勤编制人数3人,全部补助事业编制人数132人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制人数34人。实有人数小计164人,其中:在职人数小计164人,行政在职人数8人,机关工勤在职人数3人,全部补助事业在职人数126人,部分补助事业在职人数0人,自收自支在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计94人,遗属人数4人。
第二部分 9游体育官方网入口城市管理局2025年部门预算表
【36】2025年市县部门预算公开表(部门) 11张表(详见附表)
第三部分 9游体育官方网入口城市管理局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年9游体育官方网入口城市管理局部门收入预算总额为 13610.36 万元,较上年预算安排增加 2539.48 万元,其中:财政拨款收入 10108.77 万元,较上年预算安排增加 227.13 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 870 万元,较上年预算安排增加 70 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 2631.59万元,较上年预算安排增加 2242.35 万元。
(二)支出预算情况
2025年9游体育官方网入口城市管理局部门支出预算总额为 13610.36 万元,较上年预算安排增加 2539.48 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 2048.77 万元,较上年预算安排减少 833.37 万元;其中:工资福利支出 1735.61 万元,商品和服务支出 303.16 万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 10 万元;项目支出 11561.59 万元,较上年预算安排增加 3372.85 万元;其中:工资福利支出 300万元,商品和服务支出 3760 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 6631.59 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 870 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 213.29 万元,较上年预算安排减少 600.73 万元;卫生健康支出 65.37 万元,较上年预算安排减少 5.55 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 12239.92 万元,较上年预算安排增加 3029.59 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 221.78 万元,较上年预算安排增加 46.17 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 870 万元,较上年预算安排增加 70 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 2035.61 万元,较上年预算安排减少 813.79 万元;商品和服务支出 4063.16万元,较上年预算安排增加 14.65 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 6641.59 万元,较上年预算安排增加 3268.62 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 870 万元,较上年预算安排增加 70 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年9游体育官方网入口城市管理局部门财政拨款支出预算总额 10108.77万元,较上年预算安排增加 227.13 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出 213.29 万元,卫生健康支出 65.37 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 9608.33 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 221.78万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 2048.77 万元,较上年预算安排减少 822.87 万元;其中:工资福利支出 1735.61 万元,商品和服务支出 303.16 万元,对个人和家庭的补助 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 8060 万元,较上年预算安排增加 1050 万元;其中:工资福利支出 300 万元,商品和服务支出 3760 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0万元,资本性支出 4000 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2025年9游体育官方网入口城市管理局部门政府性基金收入预算为 7760万元,支出预算为 7760 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 7760 万元。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 313.16 万元,比2024年(上年)预算减少 9.08 万元,下降 2.82 %,主要原因是 坚持过紧日子,节约开支 。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 13 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆 45 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,其他业务用车 43 辆,特种专业技术用车 2 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:部门预算安排购置车辆0辆 。
(九)9游体育官方网入口城市管理局项目情况说明
1.9游体育官方网入口城区、高新区绿化养护经费项目
(1)项目概述:9游体育官方网入口城市管理局园林绿化养护经费项目主要用于保障全县范围内已移交的公共绿地管养,按照“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”品牌打造的总体要求,助力我县公共绿地的建设,提升信丰县人居环境。
(2)立项依据:根据《关于城区绿化养护和设备购置有关事项的批复》(信府办字[2019]639号)、关于印发《信丰高新区社会事务管理职能剥离工作方案》的通知(信府办 [2024]44号)文件精神。为了推进城区、高新区生态环境的改善与优化,维护城区公共绿地的生态平衡和景观效果,确保对公共绿地进行全面、科学的养护管理,确保其可持续发展。
(3)实施主体:9游体育官方网入口城市管理局
(4)实施方案:县城管局通过实施城市公共绿地养护项目,保障了城区公共绿地的日常养护工作,对公园、广场、小游园等绿地进行养护,不仅拓宽了就业岗位,也保障城市总体形象,同时,在应对不良天气所造成绿化隐患的情况能够及时处理,促进了社会的和谐稳定。
(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
(6)年度预算安排:1000万元。
2.污泥处置费(焚烧)、生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目
(1)项目概述::依照《9游体育官方网入口生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》(合同约定服务期限30年),按时按实际处理量支付生活垃圾处理费,确保生活垃圾焚烧发电厂正常运转;对城区区域产生的污泥全部及时进行焚烧处理,保障城市污水处理厂的正常运行。
(2)立项依据:《9游体育官方网入口生活垃圾焚烧发电BOT项目投资协议书》《9游体育官方网入口生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。
(3)实施主体:9游体育官方网入口城市管理局
(4)实施方案:对信丰生活垃圾进行无害化资源化处理、对城区区域产生的污泥全部及时进行焚烧处理,根据实际处理量拨付运营费用。
(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
(6)年度预算安排:1860万元。
3.信丰市政路灯电费项目
(1)项目概述:负责对城区(含高新区)街道照明设施维护管理。
(2)立项依据:根据信丰电总函[2021]10号文件要求,确保城区路灯亮灯率。
(3)实施主体:9游体育官方网入口城市管理局
(4)实施方案:按照相关市政路灯照明标准执行,确保城区路灯亮灯率。
(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
(6)年度预算安排:600万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年9游体育官方网入口城市管理局部门“三公”经费财政拨款安排 10.5万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 5.5 万元,比上年减 6.2 万元,主要原因是: 贯彻勤俭节约原则,坚持过紧日子 。
公务用车运行维护费 5 万元,比上年减 0.5 万元,主要原因是: 贯彻勤俭节约原则,坚持过紧日子 ,公务用车运行维护费不超去年预算 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(三)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。