目 录
第一部分 9游体育官方网入口残联部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 9游体育官方网入口残联部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 9游体育官方网入口残联部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9游体育官方网入口残联部门概况
一、部门主要职责
9游体育官方网入口残联的主要职责有:
(一)维护残疾人员合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人,遵守法律、履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。
(七)指导和管理残疾人群众组织。
(八)承担政府其他中心工作。
二、机构设置及人员情况
2025年残联部门共有预算单位 1 个,包括残联部门本级。
编制人数小计9人,其中:行政编制人数4人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人,其中:在职人数小计9人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人,挂职人数1人,聘用人数1人。
第二部分 9游体育官方网入口残联部门2025年部门预算表
第三部分 9游体育官方网入口残联部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年残联部门收入预算总额为 703.61 万元,较上年预算安排增加 224.5 万元,其中:财政拨款收入 583.5 万元,较上年预算安排增加 298.41 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排减少 45 万元;上年结转(结余) 115.11 万元,较上年预算安排减少 28.91 万元。
(二)支出预算情况
2025年残联部门支出预算总额为 703.61 万元,较上年预算安排增加 224.5 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 169.5 万元,较上年预算安排增加 58.41 万元;其中:工资福利支出 122.44 万元,商品和服务支出 46.06 万元,资本性支出 1 万元;项目支出 534.11 万元,较上年预算安排增加 166.09 万元;其中:工资福利支出 2.34 万元,商品和服务支出 58.38 万元,对个人和家庭的补助 468.39 万元,其他支出 5 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0.24 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;社会保障和就业支出 658.17 万元,较上年预算安排增加 314.28 万元;卫生健康支出 5.37万元,较上年预算安排增加 1.12 万元;住房保障支出 11.59万元,较上年预算安排增加2.84 万元;其他支出 28.24 万元,较上年预算安排减少 93.98万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 124.78 万元,较上年预算安排增加 23.79 万元;商品和服务支出 104.44 万元,较上年预算安排增加 64.67 万元;对个人和家庭的补助 468.39 万元,较上年预算安排增加 180.04 万元;资本性支出 1 万元,其他支出 5 万元,较上年预算安排减少 45 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年残联部门财政拨款支出预算总额 583.5 万元,较上年预算安排增加 298.31 万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 566.54 万元,卫生健康支出 5.37 万元,住房保障支出 11.59 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 169.5 万元,较上年预算安排增加 58.41 万元;其中:工资福利支出 122.44 万元,商品和服务支出 46.06 万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 414 万元,较上年预算安排增加 240 万元;其中:商品和服务支出 56 万元,对个人和家庭的补助 358 万元。
(四)政府性基金情况
2025年残联部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年残联部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算47.06万元,比2024年(上年)预算增加 36.96万元,增长 79.41 %,主要原因是人员调入,费用增加 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数1辆,。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。
(九)残联2025年残疾儿童康复救助资金项目情况说明
(1)项目概述:为全县残疾儿童提供基本康复服务,实现0-15岁残疾儿童少年普遍享有基本康复服务。
(2)立项依据:《9游体育官方网入口人民政府关于转发<赣州市人民政府关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知>的通知》(信府办﹝2019﹞35号)、《印发关于“十四五”期间推进我市残疾人事业高质量发展的若干措施的通知》(赣市府办字﹝2022﹞55号)
(3)实施主体:9游体育官方网入口残疾人联合会;
(4)实施方案:《9游体育官方网入口人民政府关于转发<赣州市人民政府关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知>的通知》(信府办﹝2019﹞35号)、《印发关于“十四五”期间推进我市残疾人事业高质量发展的若干措施的通知》(赣市府办字﹝2022﹞55号)为全县残疾儿童提供基本康复服务,实现0-15岁残疾儿童少年普遍享有基本康复服务。
(5)实施周期:2025年全年
(6)年度预算安排:100万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年残联部门“三公”经费财政拨款安排 6.3 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致 。
公务接待费 2.8 万元,比上年减 0.2 万元,主要原因是: 厉行节约,压减公务接待开支 。
公务用车运行维护费 3.5 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府在住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。