9游体育官方网入口委宣传部2025年部门预算

来源:县委政协等综合部门 访问量: 发布日期:2025-01-26 15:07:43

9游体育官方网入口宣传部2025年部门预算


   

第一部分9游体育官方网入口宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口宣传部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口宣传部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口宣传部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策,规划、部署全县性的意识形态工作;指导全县各级党委的意识形态工作;协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

(二)负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(三)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;会同县委组织部做好党员的教育工作,组织编写党员教育教材,会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

(四)负责从宏观上指导新闻、出版工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

(五)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(六)研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度,统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理,协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控,承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

(七)负责规划和部署全县社会宣传,组织对全县重大先进典型的学习推广,协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。

(八)负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施,指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。

(九)负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策,研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

(十)将安全生产工作纳入文明单位考评体系;指导新闻媒体开展安全生产宣传,营造良好的安全生产舆论氛围;指导相关部门和单位舆情处置,做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。

(十一)统筹抓好全县人才工作宣传,营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境,负责抓好全县宣传人才队伍建设。

(十二)完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2024年9游体育官方网入口委宣传部共有预算单位1个,包括9游体育官方网入口委宣传部本级。

编制人数小计27人,其中:行政编制人数11人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计30人,其中:在职人数小计27人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分9游体育官方网入口宣传部2025年部门预算表

2025年9游体育官方网入口委宣传部部门预算公开表

第三部分9游体育官方网入口宣传部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年9游体育官方网入口宣传部部门收入预算总额为1087.19万元,较上年预算安排减少117.2万元,其中:财政拨款收入958.11万元,较上年预算安排减少6.85万元;其他收入100万元,较上年预算安排减少100万元;上年结转(结余)29.08万元,较上年预算安排减少10.35万元。

(二)支出预算情况

2025年9游体育官方网入口宣传部部门支出预算总额为1087.19万元,较上年预算安排减少117.2万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出344.16万元,较上年预算安排减少38万元;其中:工资福利支出333.45万元,商品和服务支出10.66万元,对个人和家庭的补助0.05万元;项目支出743.03万元,较上年预算安排减少79.2万元;其中:工资福利支出63.63万元,商品和服务支出582.4万元,对个人和家庭的补助72万元,其他支出100万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出900.01万元,较上年预算安排减少9.93万元;文化旅游体育与传媒支出0.04万元,较上年预算安排减少2.96万元;社会保障和就业支出37.36万元,较上年预算安排增加0.02万元;卫生健康支出14.49万元,较上年预算安排减少0.31万元;城乡社区支出2.71万元,较上年预算安排减少4.35万元;住房保障支出32.58万元,较上年预算安排增加0.33万元;其他支出100万元,较上年预算安排减少100万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出397.08万元,较上年预算安排减少35.85万元;商品和服务支出593.06万元,较上年预算安排减少1.8万元;对个人和家庭的补助72.05万元,其他支出100万元,较上年预算安排减少100万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口宣传部部门财政拨款支出预算总额958.11万元,较上年预算安排减少6.85万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出873.68万元,社会保障和就业支出37.36万元,卫生健康支出14.49万元,住房保障支出32.58万元。

按支出项目类别划分:基本支出344.11万元,较上年预算安排减少37.65万元;其中:工资福利支出62万元,商品和服务支出455万元,对个人和家庭的补助72万元,资本性支出0万元。项目支出614万元,较上年预算安排增加30.8万元;其中:商品和服务支出614万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算10.66万元,比2024年(上年)预算减少1.8万元,下降16.88%,主要原因是严格执行八项规定过紧日子。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)项目情况说明

1.宣传文化专项经费

1项目概述:深入贯彻中央、省委、市委对宣传思想工作的总体部署要求,为当好融湾排头兵、迈入全省二十强、建设革命老区高质量发展示范先行区提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。
    2立项依据:根据中央、省、市、县有关文件精神。
    3实施主体:9游体育官方网入口委宣传部
    4实施方案:2025年宣传思想文化工作要点
    5实施周期:20251年
    6年度预算安排:300万元
    二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年9游体育官方网入口宣传部“三公”经费财政拨款安排7.5万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费7.5万元,比上年减2.5万元,主要原因是:严格遵守八项规定,三公经费只减不增。

公务用车运行维护费0万元,比上年0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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