9游体育官方网入口政协办2025年预算公开

来源:县委政协等综合部门 访问量: 发布日期:2025-01-26 16:02:00

9游体育官方网入口政协办2025年部门预算

   

第一部分9游体育官方网入口政协办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分9游体育官方网入口政协办2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分9游体育官方网入口政协办2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分9游体育官方网入口政协办概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

一、部门主要职责

政协9游体育官方网入口委员会办公室(简称“9游体育官方网入口政协办”)主要职能:承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1)负责政协9游体育官方网入口委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2)负责政协9游体育官方网入口委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4)负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

5)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访等工作。

6)承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

二、机构设置及人员情况

2025年9游体育官方网入口政协共有预算单位1  个,即:9游体育官方网入口政协办9游体育官方网入口政协机关下设:办公室、提案委员会、农业农村委员会、法制社团委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会以及人口资源环境委员会,简称“一室六委”。

编制人数小计25人,其中:行政编制人数20人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计人,其中:在职人数小计32人,行政在职人数27人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,遗属人数2人。

第二部分9游体育官方网入口政协办2025年部门预算表

(详见附表)2025年部门预算公开表

第三部分9游体育官方网入口政协2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年9游体育官方网入口政协办收入预算总额为  726.91  万元,较上年预算安排减少  144.7  万元,其中:财政拨款收入663.75   万元,较上年预算安排减少   53.83万元;其他收入  3  万元;上年结转(结余)60.16  万元,较上年预算安排减少  33.87万元。

(二)支出预算情况

2025年9游体育官方网入口政协办支出预算总额为  726.91万元,较上年预算安排减少144.7  万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  516.75万元,较上年预算安排减少  42.08  万元;其中:工资福利支出  483.69  万元,商品和服务支出33.06万元;项目支出210.16  万元,较上年预算安排减少102.62  万元;其中:工资福利支出  37   万元,商品和服务支出  167.16   万元,资本性支出  3   万元,其他支出  3   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  590.83   万元,较上年预算安排减少  96.23  万元;社会保障和就业支出   53.7  万元,较上年预算安排减少    4.59万元;卫生健康支出  23.84   万元,较上年预算安排减少  0.22  万元;住房保障支出   55.54  万元,较上年预算安排增加  13.34  万元;其他支出    3    万元,较上年预算安排减少  57   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  520.69  万元,较上年预算安排减少  3.4万元;商品和服务支出  200.22  万元,较上年预算安排增加  15.73  万元;资本性支出  3  万元,较上年预算安排减少  97.03万元;其他支出  3  万元,较上年预算安排减少   57   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年9游体育官方网入口政协办财政拨款支出预算总额663.75  万元,较上年预算安排减少  53.83  万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出530.67万元,社会保障和就业支出53.7  万元,卫生健康支出23.84  万元,住房保障支出   55.54万元,

按支出项目类别划分:基本支出  516.75  万元,较上年预算安排减少  42.08万元;其中:工资福利支出  483.69  万元,商品和服务支出  33.06  万元。项目支出  147 万元,较上年预算安排减少11.75  万元;其中:工资福利支出  37   万元,商品和服务支出107    万元,资本性支出  3  万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年9游体育官方网入口政协机关运行费预算33.06   万元,比2024年(上年)预算减少  1.68  万元,下降  4.83  %,主要原因是2024年调入公务员2人,退休3

(七)政府采购情况

2025年9游体育官方网入口政协办政府采购总额  3  万元,其中:政府采购货物预算  3  万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数  2  辆。


(九)专项工作经费项目情况说明

1.政协委员活动经费

1)项目概述

组织政协委员学习培训,不断提高委员履职能力和水平。

2)立项依据

依据《中国人民政治协商会议章程》规定

3)实施主体

中国人民政治协商会议江西省9游体育官方网入口委员会办公室

4)实施方案

根据《县政协2024年度协商工作计划》的通知

5)实施周期

2024年1月至12月

6)年度预算安排

按照财政下拨经费落实项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年9游体育官方网入口政协办“三公”经费财政拨款安排  20.5  万元,其中:

因公出国(境)费  0万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是:无此项工作安排

公务接待费9万元,比上年减10万元,主要原因是:落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。

公务用车运行维护费  11.5    万元,比上年增(减)  0万元主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置   0  万元,比上年增(减)  0   万元,主要原因是:无此项工作安排

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)政协事务:反映各级政治协商会议的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门自身实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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